2023年财务稽核工作要点 财务稽核工作总结个人(优秀10篇)

2023-08-16 08:38:04

责任无人不有,责任无处不在。财务稽核岗位人员最好是会计、税务、审计等相关专业,以下内容是虎知道为您带来的10篇《2023年财务稽核工作要点 财务稽核工作总结个人》,希望能对您的写作有一定的参考作用。

财务稽核岗位职责 篇一

1、负责各单位目标数据准确性和真实性的稽核验证;

2。负责各项成本控制目标、成本控制动作实施结果的稽核跟进、检查纠偏;

3。负责定期向公司高层汇报过程异常和各项数据;

4。负责各类账务的稽查、核对工作,对各项费用进行准确分析和判定;

5、对各项会计帐单、凭证、报表进行稽查;

6、开展财务分析、流程疏理、问题改进与跟踪。

财务稽核岗位职责 篇二

1、核算公司运营成本,稽核业务是否及时、准确、全面导入ERP系统,为公司决策提供有效的数据支持。

2、供应商往来账目的核对工作;

3、供应商在途库库位的跟踪核对;

4、物流数据的录入和核对;

5、供应商测试物料的跟踪、处理;

6、参与库存盘点,审核各项财产物资的增减变动和结存情况,并与帐面记录进行核对,确定帐实是否相符,并查明帐实不符的原因;

财务稽核岗位职责 篇三

1、每个月初打印上月银行对账单,并据此做账。

2、每周三收集报销单,审核,月底制作报销明细表。

3、月初统计上月业绩、考核、考勤,做工资表。

4、月底收集各类原始凭证,录入系统做记账凭证,结账—装订—出报表—归档。

5、做报销明细账,现金流水账。

财务稽核岗位职责 篇四

1、处理公司的应付、成本、费用、税务等相关财务工作;

2、负责日常财务核算,协助公司编制管理报表与财务报表;

3、指导业务部门编制预算及经营预测,协助完善月度分析与预算管理;

4、对所负责业务板块,进行预算控制、本量利分析与盈利模型建设;

5、协助优化公司内控流程与制度建设;

财务稽核岗位职责 篇五

职责描述

1、负责编制公司的财务报表,并对财务数据进行对比和分析,对公司的经营运作情况提出建设性意见;

2、负责管控公司资金以及资金运作效率,规避财务风险;

3、负责指导团队成员熟悉财税法规及合理应用,结合实施公司总部的管理方针和目标,严格执行公司财务管理制度;

4、负责协调与业务部门的工作并完成总部安排的其他工作;

5、对接支持业务部门。

任职要求

1、大专及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业

2、5—8年财务管理工作经验,2年以上财务主管及财务经理工作经验

财务稽核岗位职责 篇六

负责财务预算、审核、监督工作,按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

负责核对往来账目,结算;

负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

对已审核的原始凭证及时填制记帐;

准备、分析、核对税务相关问题;

完成领导交办的其它事项。

财务稽核工作要点 财务稽核工作总结个人 篇七

一、做好会计基础工作,完成中心基本职能

1、做好日常各中小学校报账工作,严格执行会计法律法规,中心各项规章制度,把好原始凭证审核关,全面履行会计监督职能。

2、做好日常财务核算,及时、准确进行凭证处理、审核、记账、出具财务报表,并配合各个核算学校做好临时账务统计工作,满足单位的账务信息需求。

二、健全和完善专项资金报账制,加强专项资金的监督和管理

1、严格执行专项资金专款专用制度,严防出现挪作它用或挤占专项资金的情况发生,充分发挥资金的使用效益。

2、加强对专项资金使用进行跟踪监督,及时掌握资金的使用情况。

三、做好各核算单位财务分析工作

1、完善财务分析制度,定期进行账务分析,通过分析反映单位财务方面存在的问题。

2、对年度决算数据进行详细分析,提高决算数据的利用率。

四、加强会计中心内部稽核,完善中心内控制度

1、加强会计中心内部稽核工作,采取会计凭证交叉互审工作,把好集中核算最后一关,提高各个核算单位财务核算质量。

2、建立健全中心财务各种内控制度,强化财务管理与监督。

五、做好中心核算软件升级工作,提高中心核算水平

1、认真学习《新政府会计制度》、《事业单位会计准则》、《中小学财务制度》,切实做好事业单位新旧会计制度衔接和中心核算软件技术升级工作。

财务稽核工作要点 财务稽核工作总结个人 篇八

摘 要:企业内部稽核评价对其财务风险的管理具有重大作用。本文就对企业内部财务稽核的内容和重要性加以描述,分析如何通过内部稽核有效提高企业的财务风险管控能力,以供交流借鉴。

关键词:内部稽核评价 财务风险 管控能力

一、关于企业内部财务稽核

1.什么是财务稽核。所谓财务稽核,是会计机构对于会计核算工作进行的一种自我检查或审核。狭义的财务稽核主要是审核会计核算、会计基础工作及财务收支数据的合规性与合理性。广义的财务稽核还包括对预算管理工作的审核和对有关财务会计内部控制的稽核。财务稽核的加强,对企业经营活动中内部控制的完善和财务风险的控制有很大作用。

2.企业内部财务稽核的意义。一般情况下,财务稽核是在会计凭证入账前以及各种会计资料的生成时与会计核算工作同步进行的。通过稽核,企业可以及时发现并调整日常会计核算工作中的疏忽和失误,进而有效预防错误和舞弊,保障会计数据的真实性,提高工作的效率和质量。

二、怎样通过内部稽核评价机制提高财务风险管控能力

如何防范和化解企业财务风险,以实现财务管理目标,是企业财务管理的工作重点。 要提高企业对财务风险管控能力,就必须强化财务内部稽核制度,落实好财务稽核工作,建立有效的企业稽核评价机制。

1.完善企业财务稽核工作规范和规章制度。企业需结合自身实际情况,按照其行业规模、业务范围等明确其经营和财务风险,在不同的业务中确定关键控制点,设计合理的内部控制业务的流程,根据业务流程和具体控制点做出财务稽核工作规范。制定的稽核工作规范必须符合实际情况,充分结合各业务环节,从而发现并解决问题。企业还应建立并完善其财务稽核制度,具体包括一下几点:各岗位工作的稽核要求,稽核岗位的设置,岗位的职责和权限,稽核工作的程序,以及报告的具体内容和格式等。财务稽核的工作要有规范的制度明确各个岗位的职责,做到专人专岗。在稽核工作进行时,要逐条落实好各项稽核制度,保证制度的顺利执行。

2.树立明确稽核工作计划和管理目标。企业要在年度工作开始时结合政府和上级企业的有关要求以及自身财务工作重点做出详细的稽核计划。计划应包括各工作的稽核面和深度以及稽核时间评价细则等具体方面要求。稽核工作应细化到财务工作的重点和关键指标。

在总体的稽核计划做好后,如果企业有基层单位,应结合各单位不同的工作把总体稽核目标进行分解。确定各个基层单位的具体计划目标,在年度工作开始时要和基层单位签订年度的稽核责任书。确定财务稽核计划和项目,以及稽核的内容和时间等,同时把年度稽核计划记录备案,并且定期进行稽核比对,及时发现不足及时调整计划,年末由企业依据稽核评价的细则对各单位稽核工作进行考核和评价,并将考核结果与年度综合考评结合起来。

经过把总的稽核计划进行分解。对各基层单位实施目标管理,最后实现企业的财务稽核工作整体的绩效评价,可以令使财务稽核管理工作有序进行,进而有效地保证了财务稽核管理制度的执行。

财务稽核岗位职责 篇九

职责描述:

协助制定年度稽核计划并负责组织实施;

建立及推动完善各项规章制度,并负责监督检查落实执行情况;

对全网费用合规、合理、合法性进行监管,降费增效,规避风险;

负责全网费用预算分析,能管理者以数据支持并推动规范核算;

负责总部A/B网的'费用报销审核,费用报销合规、合理、合法;

负责对小组成员的培训及工作指导;

负责与公司其他部门的沟通、对接及协助领导处理跨部门存在的问题;

完成上级领导交办的其他工作。

任职要求:

专科以上学历,财务相关及审计专业;

一年以上同岗位管理工作经验,具有行业同等岗位经验者优先;

具有企业经营管理、风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能;

熟练掌握OFFICE软件的使用,熟悉NC或金碟等财务系统,熟练运用PPT。

财务稽核岗位职责 篇十

1、结合公司发展战略及部门管理目标,完善财务流程规划梳理,参与财务相关制定制定;

2、具有税务风险识别能力,提出合理化建议及策略;

3、会计信息质量稽核,确保会计信息符合企业会计准则规范;

4、定期对预算执行情况进行稽核,监督各项开支是否严格按预算执行;

5、了解金蝶系统使用及日常维护。

它山之石可以攻玉,以上就是虎知道为大家整理的10篇《2023年财务稽核工作要点 财务稽核工作总结个人》,希望对您有一些参考价值,更多范文样本、模板格式尽在虎知道。

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